Kommunens budget
Kommunens budget viser de samlede forventede udgifter og indtægter samt fordelingen af både udgifter og indtægter. Det enkelte års budget bygger videre på foregående års budgetter med de ændringer, der tidligere er indarbejdet og som fortsat er gældende.
Besparelser og brug af kassen benyttes til at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Læs mere om forskellige udvalgte dele, der spiller ind i budgettet her på siderne.
Det samlede budget med alle forudsætninger kan findes på siden:
Budget
Kommunens regnskab
Kommunens regnskab viser årets resultat som forskellen mellem udgifter og indtægter og sammenholder dette med det forventede i budgettet.
Årsregnskabet giver et overblik over Bornholms Regionskommunes økonomiske aktiviteter i det enkelte år. Formålet er at informere kommunens borgere, kommunalbestyrelsen og ansatte om de vigtigste kommunale aktiviteter og beslutninger i året. Regnskabet fungerer som en statusrapport for det forgangne år og følger op på kommunens økonomi.
Det seneste års regnskab for kommunen kan findes på siden:
Regnskab
Vision
I 2018 vedtog den daværende kommunalbestyrelse visionen om 42.000 Bornholmere i 2028.
Foruden den overordnede vision blev der udarbejdet 6 visionsspor:
- At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
- At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
- At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
- At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
- At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
- At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt
En vision om flere indbyggere kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de, der har været foretaget gennem de senere år.
Grundene til at gå den vej er flere:
- For at sikre et samfund med en balanceret befolkning med hensyn til alder, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling.
- For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.
- En af de sikre veje til at kunne tilbyde en bedre service handler om, at vi skal være flere til at betale. Udvikling, der sikrer flere tilflyttere, er en god investering, også i den borgerrettede service.
- Flere tilflyttere giver med andre ord bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.
Visionen skal blandt andet nås gennem gode erhvervsvilkår, jobskabelse og udvikling af boliger og boligområder. Derudover skal der skabes gode livsmuligheder for alle, både unge og gamle, og de lokale ressourcer skal bruges bedst muligt.
Hvor kommer indtægterne fra
I budget 2026 kommer hovedparten af kommunens indtægter kommer fra skatter. Personskat er den vigtigste indtægtskilde for kommunen. I alt forventes indtægten fra personskatter at udgøre 2,1 mia. kr. svarende til godt 57 % af budgettet.
1,3 mia. kr. kommer fra tilskud og udligning svarende til 37 % af budgettet.
For 2026 har kommunalbestyrelsen budgetteret med samlede indtægter for 3,6 mia. kr. fordelt således:

Hvad bruger vi pengene på
Budget 2026: De fleste penge bruges på de kommunale kerneopgaver såsom børnepasning, skoler, andre indsatser vedrørende børn og unge samt ældre. Tilsammen bruges der 1,4 mia. kr. på disse områder.
Det største enkelte område udgøres af indkomstoverførsler og beskæftigelse, som tilsammen udgør 0,98 mia. kr.
Herunder ses oversigt over fordeling af driftsudgifterne i budget 2026:

Regnskabet
Regnskabsresultatet viser om kommunen har brugt flere eller færre penge, end der er budgetteret med og om der er flere udgifter end indtægter eller omvendt.
Et overskud kan betyde, at der har været behov for færre midler eller at der er aktiviteter, som ikke er gennemført i regnskabsåret. Overskud kan overføres til det kommende år, til brug for gennemførsel enten af ekstra indsatser eller til aktiviteter, der er udskudt eller tilføres kassebeholdningen.
Et underskud kan betyde, at der har været behov for flere midler end forudsat eller at der ikke er kommet alle de indtægter, der var regnet med. Det kan også betyde, at nogle aktiviteter er udført tidligere end først planlagt. Underskud kan enten finansieres af kassen eller overføres til det kommende år, hvor det skal indhentes i form af fx besparelser.
I april tager Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stilling til overførslerne fra året før og disse indarbejdes i årets budget.
Regnskabet godkendes af kommunalbestyrelsen i juni.

Økonomisk politik
Der er opstillet mål inden for fire udvalgte fokusområder, som vurderes at have afgørende betydning for at sikre en sund økonomi.
De økonomiske mål er en vigtig del af den økonomiske styring i dagligdagen og i forbindelse med den årlige budgetproces.
Mål 1: Resultatet af den ordinære drift skal vise et overskud på minimum 50 mio. kr.
Mål 2: De årlige anlægsinvesteringer skal være på minimum 30 mio. kr.
Mål 3: Den gennemsnitlige likviditet skal minimum være 75 mio. kr.
Mål 4: Låneoptag udnyttes i det omfang, det er muligt inden for de statsligt givne rammer, og således at belastningen af kommunens løbende drift og anlæg minimeres.
Økonomisk Politik
Plan- og udviklingsstrategi
Plan- og Udviklingsstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års indsats mod et robust og bæredygtigt Bornholm.
Kommunalbestyrelsens ”Vision 2018” er fortsat målet for vores arbejde og for det samfund, vi sammen drømmer om. Læs mere om kommunens plan- og udviklingsstrategi
Plan- og udviklingsstrategi